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摘要:隨著全球經(jīng)濟一體化和我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革的不斷深入,內(nèi)部審計面臨著國內(nèi)外大環(huán)境帶來的機遇和挑戰(zhàn)。當公司治理、內(nèi)部控制和風險管理日益成為各企業(yè)高級管理層和政府相關監(jiān)管機構關注焦點時,內(nèi)部審計所發(fā)揮的作用也越來越顯著,內(nèi)部審計的重要性也越來越得到廣泛認可。
注:因版權方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社
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國際刊號:1673-2820
國內(nèi)刊號:11-5332/G0
國際刊號:1673-5900
國內(nèi)刊號:11-2445/D
國際刊號:1007-3655
國內(nèi)刊號:36-1158/D
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